工作職責:工作綜述:根據部門負責人及其上級的工作安排,從專業技術層面對企業、被審計人員各項經營活動的真實性、合規性、效益性和對企業風險管理、內部控制及治理程序進行監督、審查和評價,提出審計建議和整改要求,并督促改進。1.按審計實施方案開展經營管理審計、定期經理責任審計、離任審計、專項審計或調研、整改督辦等營運審計項目。2.編制、復核或修改審計報告初稿,對于未完善事項及時補充審計資料,確保報告能充分表述審計發現的存在問題,與項目小組成員共同形成征求意見稿上報上級人員審核。3.對被審計單位或個人就審計報告征求意見稿的反饋意見,涉及本人工作成果的,應及時進行分析、核實及解釋、溝通,形成最終的審計報告呈批稿。4.按時提交審計工作底稿、審計日記、審計小結或審計報告初稿,確保項目審計工作按時完成。5.根據上級領導的要求,按時、按質完成交辦的其他工作。任職資格:1.全日制本科或以上學歷,具備注冊會計師、注冊內審師、注冊稅務師優先考慮。2.審計相關工作經驗2年及以上。3.熟練掌握財務、審計或工程類專業知識,熟悉內部控制管理,了解行業運營流程等。4.掌握財務、稅務、經濟法規、財務管理、審計等相關知識和技能,熟悉地產、餐飲酒店、教育、物業等行業管理運營知識。5.計算機水平:熟練操作辦公軟件,熟悉主流財務軟件和企業運營系統。語言水平:國、粵語流利,英語良好。
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- 公司性質:其他
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